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课程介绍
《企业财务分析和风险控制》
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《企业财务分析和风险控制》

编号: GK007               类别:财务分析           方式:公开课、内训课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 2天                 讲师:杨老师
对象: 财务人员、公司中高层管理者
收益: 掌握公司财务分析的有效方法和工具,发现企业运作各环节中的持续改善的空间;量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;找到企业运营的高风险区域、掌握改善现状和防范风险的有效方法;摆脱数字和框架的束缚,跳出财务来看财务,从全新的角度审视和重整自身工作;有效改善与其它部门的沟通。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的课程大纲。
价格:
0.00
课程大纲


一、关于财务管理

1.管理者的 “先天不足”

2.中国企业的“大败局”

3.登上财务管理“金字塔”


二、财务分析

1.关于现金流

1)烂尾项目的起点

2)现金认定

3)现金分类

4)现金流量性质认定

2.关于收入

1)收入认定原则

2)收入分类认定原则

3)收入性质认定

3.关于 成本

1)计算成本           

2)固定成本和变动成本

3)成本习性认定

4)盈亏平衡点

4.边际利润的决策价值

5.利润计算及表达方式

6.税金及计算解交方式

1)增值税

2)企业所得税


三、经营风险评价及防范

1.风险和防范能力评估

2.资产分类及认定原则

3.资产认定

4.负债分类及认定原则

5.营运资金效率

6.收帐期表达和计算方式

7.材料存货期表达和计算方式

8.生产期表达和计算方式

9.销售期表达和计算方式

10 付款期表达和计算方式

11.运营周期

12.固化现金风险预测分析


四、关于内部控制

1.内部控制制度所追求的效果

2.内控控制的矛盾体

3.财务总监含意

4.财务组织结构中的内控设置

5.内部控制功能结构

6.内部控制的核心——分权制衡

1)分权准则总结

2)分权的基本方式

3)牵制基本原则

4)制衡的基本方式

7.控制流程设计步骤

8.流程绘制基本标识

9.关联接口岗位设置

10.控制关键点设置

11.关键点预警设置

12.采购控制流程设计

13.内控流程设计方案范围

14.流程控制优化

15.控制评价和流程优化原则

1)无效或低效控制鉴别

2)流程优化与再造

16.再控制

17.审计质询书

18.审计风险提示

19.内控报告

20.审计报告

21.内部控制制度实施中文化冲突

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