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课程介绍
《行政事业单位内部控制与风险管理》
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《行政事业单位内部控制与风险管理》

编号: GK007               类别:内部控制           方式:公开课、内训课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                 讲师:俞老师
对象: 各行政事业单位领导、内部控制项目负责人及相关管理、业务人员、各会计师事务所、咨询机构及从事内部控制研究的相关人员、其他与贯彻实施行政事业单位内部控制相关人员
收益: 掌握国内行政事业单位内控领域前沿信息,促进行政事业单位良性、健康发展;预判工作方向,了解国内管理当局最新政策动向,预判行政事业单位工作方向;决策工作动向,熟知国内各行政事业单位的具体实施模式和方式方法,决策行政事业单位内控工作动向。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的课程大纲。
价格:
0.00
课程大纲


一、行政事业单位内部控制概述

1.内部控制的作用

2.内部控制如何降低风险?

3.行政事业单位内部控制的概念

4.行政事业单位内部控制目标

5.行政事业单位内部控制的内容

6.行政事业单位内部控制的“五要素”框架

7.行政事业单位风险评估过程

8.行政事业单位内部控制基本方法(措施)

9.综合案例


二、部门预算内部控制

1.预算业务流程

2.预算编审控制流程

3.预算编制的依据—定员定额管理制度

4.预算执行与考核控制流程

5.预算控制案例分析


三、资产内部控制

1.行政事业单位资产的构成

2.货币资金控制流程

3.固定资产购置内部控制流程

4.实物资产内部控制主要环节与控制要点

5.货币资金控制案例分析


四、采购内部控制

1.政府采购控制

2.政府采购控制案例分析


五、收入与结余内部控制

1.行政事业单位收入的分类

2.行政事业单位收入控制

3. 行政事业单位结余控制

4.收入和结余控制案例分析

5.收入控制案例分析


六、支出内部控制

1.行政事业单位支出的分类

2.行政事业单位基本支出控制

3.支出控制案例分析


七、财务报告内部控制

1.行政事业单位财务报告的分类

2.行政事业单位财务报告控制措施和要求

3.财务报告内部控制案例分析


八、内部控制自我评价

1.行政事业单位内部控制评价的内容

2.行政事业单位内部控制自我评价的方法

3.行政事业单位内部控制缺陷的认定

4.内部控制自我评估报告案例分析

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